USD  94.87
EUR  104.74
CNY  13.41
Октябрь
6

Задачи бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

  1. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности отраслевых (структурных) органов Администрации г.Белогорск, ориентация на достижение конкретных результатов

  2. Повышение качества оказываемых услуг (выполнения работ)

  3. Повышение качества размещения заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования г.Белогорск

  4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

  5. Усиление контроля за эффективным использованием бюджетных средств, а также применением мер ответственности за нарушение бюджетного законодательства

 

Задачи бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:

  • Основные направления бюджетной и налоговой политики

  • Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 2012 год

  • Прогноз администраторов дохода

  • Изменения и дополнения в федеральное и областное законодательство

 

Повышение качества оказываемых услуг:

  • Формирование муниципального задания, исходя из оценки потребностей физических и юридических лиц в оказании услуги

  • Мониторинг деятельности муниципальных учреждений в целях оценки эффективности их работы, оценки результатов выполнения задания, достоверности результатов выполнения муниципальных заданий

  • Переход к единым нормативам подушевого финансирования муниципальных услуг

 
Нормативы отчислений налоговых доходов в местный бюджет:
Налог на доходы физических лиц По нормативу - 30%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности По нормативу - 100%
Патентная система налогообложения По нормативу - 100% 
Единый сельскохозяйственный налог  По нормативу - 100% 
Налог на имущество физических лиц  По нормативу - 100% 
Земельный налог  По нормативу - 100% 
Государственная пошлина  В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 

Нормативы отчислений неналоговых доходов в местный бюджет:
 
Доходы от передачи в аренду и от продажи земельных участков:  
- до разграничения По нормативу - 80%
- после разграничения По нормативу - 100% 
Доходы от использования имущества  По нормативу - 100% 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду По нормативу - 40% 
Доходы от продажи имущества По нормативу - 100% 
Штрафные санкции В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

Основные приоритеты расходов местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

  • Определение "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы на основе утвержденных решением городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 №50/345 "О местном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", ограниченных с учетом бюджетных правил

  • Определение "базового" объема бюджетных ассигнований на 2015 год, исходя из необходимости финансового обеспечения длящихся расходных обязательств

  • Концентрация ресурсов на наиболее значимых мероприятиях и объектах с уточнением объемов бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств, оптимизацией расходов на обеспечение деятельности органов власти

  • Планирование условно утверждаемых расходов в плановом периоде 2014 и 2015 годов в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства

  • Уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы с учетом:

    • Определение "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы на основе утвержденных решением городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 №50/345 "О местном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", ограниченных с учетом бюджетных правил
    • Определение "базового" объема бюджетных ассигнований на 2015 год, исходя из необходимости финансового обеспечения длящихся расходных обязательств

 

Дополнительные расходы местного бюджета в соответствии с указами Президента РФ:

  • Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающее доведение средней заработной платы в 2013 году до уровня средней заработной платы в сфере общего образования в регионе

  • Повышение оплаты труда педагогических работникам учреждений дополнительного образования детей к 2018 году до уровня средней заработной платы учителей в регионе

  • Повышение оплаты труда работников учреждений культуры, обеспечивающее равномерное доведение средней заработной платы к 2018 году до средней заработной платы по экономике в регионе

 

Расходы местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

тыс.руб.

Код

раздела

Наименование разделов Проект
2013 г. 2014 г. 2015 г.
0100 Общегосударственные вопросы  115 659.6 120 902.0 125 956.0
0300  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 12 157.6 12 841.7  13 422.7 
0400  Национальная экономика  44 245.5  42 7303.5  41 269.5 
0500  Жилищно-коммунальное хозяйство  83 727.8  69 943.1  71 539.8 
0600  Охрана окружающей среды  150.0  157.5  165.4 
0700  Образование  150.0  157.5  165.4 
0800  Культура, кинематография  616 890.6  639 547.4  649 892.8 
0900 Здравоохранение  50 379.7  60 134.1  61 982.7 
1000 Социальная политика  495.8  514.3  514.3 
1100 Физическая культура и спорт  51 124.1  60 767.2  63 154.7 
1200 Средства массовой информации  29 048.0  22 021.0  12 488.8 
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 552.0  580.0  609.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долговая политика