- Подробности
- Просмотров: 3386
Задачи бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
-
Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности отраслевых (структурных) органов Администрации г.Белогорск, ориентация на достижение конкретных результатов
-
Повышение качества оказываемых услуг (выполнения работ)
-
Повышение качества размещения заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования г.Белогорск
-
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
-
Усиление контроля за эффективным использованием бюджетных средств, а также применением мер ответственности за нарушение бюджетного законодательства
Задачи бюджетной политики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов:
-
Основные направления бюджетной и налоговой политики
-
Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за 2012 год
-
Прогноз администраторов дохода
-
Изменения и дополнения в федеральное и областное законодательство
Повышение качества оказываемых услуг:
-
Формирование муниципального задания, исходя из оценки потребностей физических и юридических лиц в оказании услуги
-
Мониторинг деятельности муниципальных учреждений в целях оценки эффективности их работы, оценки результатов выполнения задания, достоверности результатов выполнения муниципальных заданий
-
Переход к единым нормативам подушевого финансирования муниципальных услуг
Налог на доходы физических лиц | По нормативу - 30% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | По нормативу - 100% |
Патентная система налогообложения | По нормативу - 100% |
Единый сельскохозяйственный налог | По нормативу - 100% |
Налог на имущество физических лиц | По нормативу - 100% |
Земельный налог | По нормативу - 100% |
Государственная пошлина | В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
Доходы от передачи в аренду и от продажи земельных участков: | |
- до разграничения | По нормативу - 80% |
- после разграничения | По нормативу - 100% |
Доходы от использования имущества | По нормативу - 100% |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | По нормативу - 40% |
Доходы от продажи имущества | По нормативу - 100% |
Штрафные санкции | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
Основные приоритеты расходов местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
-
Определение "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы на основе утвержденных решением городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 №50/345 "О местном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", ограниченных с учетом бюджетных правил
-
Определение "базового" объема бюджетных ассигнований на 2015 год, исходя из необходимости финансового обеспечения длящихся расходных обязательств
-
Концентрация ресурсов на наиболее значимых мероприятиях и объектах с уточнением объемов бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств, оптимизацией расходов на обеспечение деятельности органов власти
-
Планирование условно утверждаемых расходов в плановом периоде 2014 и 2015 годов в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства
-
Уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы с учетом:
- Определение "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2013-2014 годы на основе утвержденных решением городского Совета народных депутатов от 23.12.2011 №50/345 "О местном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов", ограниченных с учетом бюджетных правил
- Определение "базового" объема бюджетных ассигнований на 2015 год, исходя из необходимости финансового обеспечения длящихся расходных обязательств
Дополнительные расходы местного бюджета в соответствии с указами Президента РФ:
-
Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающее доведение средней заработной платы в 2013 году до уровня средней заработной платы в сфере общего образования в регионе
-
Повышение оплаты труда педагогических работникам учреждений дополнительного образования детей к 2018 году до уровня средней заработной платы учителей в регионе
-
Повышение оплаты труда работников учреждений культуры, обеспечивающее равномерное доведение средней заработной платы к 2018 году до средней заработной платы по экономике в регионе
Расходы местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
тыс.руб. | ||||
Код раздела |
Наименование разделов | Проект | ||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
0100 | Общегосударственные вопросы | 115 659.6 | 120 902.0 | 125 956.0 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 12 157.6 | 12 841.7 | 13 422.7 |
0400 | Национальная экономика | 44 245.5 | 42 7303.5 | 41 269.5 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 83 727.8 | 69 943.1 | 71 539.8 |
0600 | Охрана окружающей среды | 150.0 | 157.5 | 165.4 |
0700 | Образование | 150.0 | 157.5 | 165.4 |
0800 | Культура, кинематография | 616 890.6 | 639 547.4 | 649 892.8 |
0900 | Здравоохранение | 50 379.7 | 60 134.1 | 61 982.7 |
1000 | Социальная политика | 495.8 | 514.3 | 514.3 |
1100 | Физическая культура и спорт | 51 124.1 | 60 767.2 | 63 154.7 |
1200 | Средства массовой информации | 29 048.0 | 22 021.0 | 12 488.8 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 552.0 | 580.0 | 609.0 |
Долговая политика